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公司组织召开2021年度财务报表审计情况沟通会

发稿时间:2022年02月23日 通讯员:全海燕 来源:审计部 字体:【 】

2月17日,公司组织召开2021年度财务报表审计情况沟通会。会议由审计部主任主持。

疫情防控期间,会议以线下和线上结合的形式召开。会计师事务所项目负责人通过腾讯会议视频对公司2021年度财务报表审计情况及发现的问题进行了汇报。与会人员针对每项问题产生的原因及整改措施逐一进行了深入分析和讨论,并对后续相关业务如何构建长效机制,避免问题重复发生提出建议。一是加大对国家法律法规的宣贯,提升全员合规意识。二是不断完善制度体系,堵塞制度漏洞。三是加强对业务前端的合规性审核,确保信息真实、完整、准确。四是落实整改责任,督促责任部门和单位全面落实问题整改。

下一步,公司将进一步加强内部审计与外部审计的沟通交流,充分利用外部审计工作成果,学习外部审计的良好经验,增强自主审计能力,充分发挥审计效能,助力企业合规管理水平不断提升。

公司计财部、财务共享中心负责人,公司审计部及计财部相关人员、会计师事务所相关人员参加会议。

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